Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
На сайте с 25.05.09 Сообщения: 13749 В дневниках: 769 Откуда: Котовского
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 16:04
Оксана Д.А. писал(а):
Amadey
Считаю, что можно составить договор безвозмездного пользования автомобилем. Внерализационный доход учитывать не нужно, т.к. вы автомобиль используете в деятельности на ЕНВД.
они же выплаты ему делали в течении года налом или безналом, куда их деть?
_________________
Бухгалтерское и налоговое сопровождение. Отчетность.
На сайте с 03.01.07 Сообщения: 5707 В дневниках: 117 Откуда: Новосибирск, Заельцовский район
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 16:45
Всем привет! Я постоянно сталкиваюсь с такой ситуацией, когда в счете покупателю выставляются определенные позиции, а потом от поставщика приходят эти позиции с другими названиями. Как правильно в этом случае проводить эти позиции в 1С?... Кто как делает? Проводить по названию поставщика, а покупателю в печатной форме редактировать? Или сразу приходовать с тем названием, которым реализацию отписываю?
На сайте с 08.06.06 Сообщения: 13515 В дневниках: 388 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 17:33
Натик82 писал(а):
Оксана Д.А. писал(а):
Amadey
Считаю, что можно составить договор безвозмездного пользования автомобилем. Внерализационный доход учитывать не нужно, т.к. вы автомобиль используете в деятельности на ЕНВД.
они же выплаты ему делали в течении года налом или безналом, куда их деть?
Конечно, при этом убрать выплаты, как сделать - либо удалить, либо вернуть как ошибочно выплаченные.
На сайте с 14.03.06 Сообщения: 3700 В дневниках: 67 Откуда: Академ(Щ)
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 17:45
Amadey
получается, что даже если в договоре будет сказано, что человек сам за себя платит НДФЛ, то вы все равно обязаны отчитаться, подав по нему справку 2НДФЛ с признаком 2. там будет стоять уплата 0руб. И за 2011г. срок прошел - до 1февраля.
На сайте с 02.12.08 Сообщения: 6022 В дневниках: 17014 Откуда: Германия-Россия
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 17:50
Анна Коваленко писал(а):
Всем привет! Я постоянно сталкиваюсь с такой ситуацией, когда в счете покупателю выставляются определенные позиции, а потом от поставщика приходят эти позиции с другими названиями. Как правильно в этом случае проводить эти позиции в 1С?... Кто как делает? Проводить по названию поставщика, а покупателю в печатной форме редактировать? Или сразу приходовать с тем названием, которым реализацию отписываю?
такую же ситуацию встречала и не раз. Приводит к увеличению ассортимента либо к непоняткам иногда с поставщиком. Я бы 1. в печатной форме вбивала бы старое название, 2. оставляла бы старое название просто для 1С, 3. где-нибудь делала пометки, что у поставщика это называлось вот так... например, можно опцию в 1С в карточке дописать - название и артикул у поставщика...
На сайте с 23.01.09 Сообщения: 20358 В дневниках: 51 Откуда: Ленинский район
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 23:21
девочки - sos!
У нас что опять новая форма баланса? в налогоплательшике наз "Бухгалтерская отчетность" - теперь это нужно сдавать? Или это для бюджетных организаций?
Девочки, спасибо! Скажите пожалуйста, КБК и реквизиты в фонды в этом году не менялись? Просто я плачу поквартально (ИП), а по опыту прошлых лет ОНИ часто меняются....
??????????????????????????
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
Вот тут сама себе ответила на вопрос, может кому и понадобиться..
Отчетность в ПФР для ИП с этого года отменена (в тч и за 11год)
Срок сдачи налоговой отчетности по УСН за 11 год -30 апреля!
На сайте с 03.01.07 Сообщения: 5707 В дневниках: 117 Откуда: Новосибирск, Заельцовский район
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 7:39
Roza_
Спасибо за ответ)) Меня главным образом интересует, не является ли нарушением то, что в расходной накладной наименование отличается от приходных документов.
На сайте с 28.08.09 Сообщения: 6060 В дневниках: 84 Откуда: Западный - пл.Маркса
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 9:14
Оксана Д.А. писал(а):
Натик82 писал(а):
Оксана Д.А. писал(а):
Amadey
Считаю, что можно составить договор безвозмездного пользования автомобилем. Внерализационный доход учитывать не нужно, т.к. вы автомобиль используете в деятельности на ЕНВД.
они же выплаты ему делали в течении года налом или безналом, куда их деть?
Конечно, при этом убрать выплаты, как сделать - либо удалить, либо вернуть как ошибочно выплаченные.
спасибо, что откликнулись Решила сделать так: составить с арендодателем договор безвозмездного пользования, а те услуги, которые я проводила в течении года сделать как будто была аренда оборудования на др.человека (который согласен что за него НДФЛ уплатили).
Тогда и уплаченный ндфл не "пропадет" и не будет вызывать вопросов и ... короче всех устраивает.
Как Вам такой вариант? Что скажете?
На сайте с 02.12.08 Сообщения: 6022 В дневниках: 17014 Откуда: Германия-Россия
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 9:39
Анна Коваленко, вот не знаю на сколько это нарушение. Я в 1С (как и многие другие) бухгалтерской вообще ввожу только 2 позиции или одну по одной деятельности. Например, джинсовые изделия 10% НДС, и аналогично 18% НДС. И весь приход и расход ставлю на эту номенклатуру. А в торговле и управлении складом - там все расписано. Там я уверенна, что не будет являться нарушением...
На сайте с 08.06.06 Сообщения: 13515 В дневниках: 388 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 10:26
Roza_ писал(а):
Анна Коваленко, вот не знаю на сколько это нарушение. Я в 1С (как и многие другие) бухгалтерской вообще ввожу только 2 позиции или одну по одной деятельности. Например, джинсовые изделия 10% НДС, и аналогично 18% НДС. И весь приход и расход ставлю на эту номенклатуру. А в торговле и управлении складом - там все расписано. Там я уверенна, что не будет являться нарушением...
На сайте с 05.10.05 Сообщения: 10581 В дневниках: 5501 Откуда: Новосибирск, Ленинский район, М.Маркса, под Телевышкой
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 10:31
Roza_ писал(а):
Анна Коваленко, вот не знаю на сколько это нарушение.
Если говоритьобо мне, то я не считаюэто нарушением. Для меня нарушение- это то, что приведет в конечном счете с искажениям при расчете налогов. Да и налоговая так думает тоже.
Я считаю, что вводить товар надо так, как будете отгружать.
В приходных докуметах встречалось, что поставщитк отгружает 10000 ручек арт АБВГДЕЖ в ассортименте, а фактически это ручка шариковая с шариком размером 0,5 мм, корпус зеленый-1000шт, корпус синий-5000 шт, и далее по цветам. И покупателю важно какого цвета им достанется ручка.
_________________ Сожаления не исправят прошлого, переживания не изменят будущего.
На сайте с 02.12.08 Сообщения: 6022 В дневниках: 17014 Откуда: Германия-Россия
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 10:42
Оксана Д.А. писал(а):
Roza_ писал(а):
Анна Коваленко, вот не знаю на сколько это нарушение. Я в 1С (как и многие другие) бухгалтерской вообще ввожу только 2 позиции или одну по одной деятельности. Например, джинсовые изделия 10% НДС, и аналогично 18% НДС. И весь приход и расход ставлю на эту номенклатуру. А в торговле и управлении складом - там все расписано. Там я уверенна, что не будет являться нарушением...
В этом случае себестоимость как формируется?
По средневзвешанной (она среднескользящая) 1С-ка сама ее считает при чем правильно. Я вела еще эксель-файл, где высчитывала к тому же еще пропорцию транспортных расходов.
Добавлено спустя 23 секунды:
Клаша писал(а):
Roza_ писал(а):
Анна Коваленко, вот не знаю на сколько это нарушение.
Если говоритьобо мне, то я не считаюэто нарушением. Для меня нарушение- это то, что приведет в конечном счете с искажениям при расчете налогов. Да и налоговая так думает тоже.
Я считаю, что вводить товар надо так, как будете отгружать.
В приходных докуметах встречалось, что поставщитк отгружает 10000 ручек арт АБВГДЕЖ в ассортименте, а фактически это ручка шариковая с шариком размером 0,5 мм, корпус зеленый-1000шт, корпус синий-5000 шт, и далее по цветам. И покупателю важно какого цвета им достанется ручка.
На сайте с 08.06.06 Сообщения: 13515 В дневниках: 388 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 10:50
Roza_
не знаю, может я не права, но идет искажение себестоимости, например купили одни джинсы за 10000 другие за 2000, продали одни дешевые джинсы, на себестоимость ушла средняя цена 6000, а не 2000, в этом случае идет зывышение себестоимости.
Последний раз редактировалось: Оксана Д.А. (Ср Мар 28, 2012 10:51), всего редактировалось 1 раз
На сайте с 03.01.07 Сообщения: 5707 В дневниках: 117 Откуда: Новосибирск, Заельцовский район
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 10:54
Roza_
Понятно! У меня все в одной программе - оптовая торговля. Наверно это не важно, на налоги же не влияет. Мы работаем под заказ, в счете выставляем, а потом после оплаты уже подбираем оборудование, поэтому названия и расходятся.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Оксана Д.А.
Я розницу никогда не вела. Но полагаю надо прописать в учетной политике, что по средней себестоимости списываются и все, - в любом случае это не ошибка.. Хотя для налогов лучше метод ЛИФО обычно, там это в 1С можно задать, наверно.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах