Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
На сайте с 03.07.09 Сообщения: 36779 В дневниках: 5064
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 13:49
Леди Осень
им сейчас денег в бюджет надо побольше, вот и выдумывают всякое. раньше проще было. а сейчас кризис...
но при отсутствии продаж в любом случае лучше вычет перенести. не навсегда, в течение 3х лет взять к вычету, и всё.
Имбирный пряник
поставщику то какая разница? он же отразил в книге продаж реализацию. он ндс платит, никто и не обратит внимание, что покупатель ндс к вычету не взял
Как интересно почитать спасибо!
Только с технической стороны так и непонятно, мне, похоже, надо все прям разжевать .
Резюмируя вышенаписанное, делаю следующее:
1-й вариант: прописываю в 8 с/ф на покупку, и тогда получается будет НДС к возмещению?
2-й вариант: прописываю 8 раздел, НДС к оплате ноль, беру входной ндс к зачету в будущем квартале
3-й вариант: подаю нулевку во всех отношениях, никто не кому ничего не должен.
Какой вариант советуете?
И если можно, поподробнее про принятие к вычету в будущем квартале
Добавлено спустя 2 минуты:
MargoM писал(а):
Имбирный пряник
поставщику то какая разница? он же отразил в книге продаж реализацию. он ндс платит, никто и не обратит внимание, что покупатель ндс к вычету не взял
Ну вот и я директору говорю, но нет, якобы в договоре прописано, что все должно быть отражено, а то мы будем нести неблагоприятные последствия.
Я сама договор не видела, думаю, это просто стандартная фраза типового договора поставки.
На сайте с 03.07.09 Сообщения: 36779 В дневниках: 5064
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 14:00
Имбирный пряник
у вас же была одна продажа? вы можете взять ндс к вычету частично по той сф от поставщика на ту сумму ндс, которая была в реализации. к уплате будет 0. остаток вычета перенесете на следующие кварталы
у вас 1с?
а договор почитайте, действительно ли там такое написано. взять ндс к вычету это ваше право, а не обязанность. есть случаи, когда обязательно надо брать в определенном квартале, но обычная купля-продажа к этому не относится
MargoM
Во втором квартале продаж не было. Это я на будущее спрашиваю, в третьем так и будет.
Нет, 1с будет только через месяц. Все пока на бумажках)) да там обьемов то чуть чуть
Просто пытаюсь начать с НДС работать, поучусь на этом ООО
На сайте с 12.03.09 Сообщения: 3907 В дневниках: 2 Откуда: г. Барнаул По раздачам моё желательно в ЦРПЦ или Караван
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 14:06
Имбирный пряник
Я бы по 3-ему варианту пошла. А входные с/ф в следующем квартале (или в послеследующем ) к вычету взяла - чтобы НДС к возмещению не получился. 2-й вар-т - вообще не вариант, т.к. как только вы в книге покупок НДС входной отразили, так он у вас по 3-му разделу к возмещению пошёл.
А насчёт поставщика... Это ваше право, когда НДС к вычету брать, никакой поставщик этого вам диктовать не может. Тем более, что и негативных последствий в случае "неотражения" ни у кого не возникнет
На сайте с 12.03.09 Сообщения: 3907 В дневниках: 2 Откуда: г. Барнаул По раздачам моё желательно в ЦРПЦ или Караван
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 14:13
Леди Осень писал(а):
Девушки, а кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией.
ИП стоит по месту регистрации на учёте в одном районе, а в качестве налогоплательщика по ЕНВД в другом (город один).
При этом случайно сдана была декларация по ЕНВД в район регистрации и при этом принята и введена инспекцией.
После того, как была замечена ошибка в получателе декларации по ЕНВД, такая же декларация была направлена в "нужную" налоговую (где и состотит на учёте как плательщик ЕНВД) и тоже принята и введена.
Вопрос в следующем. Как теперь "аннулировать" декларацию, которая ушла в "неправильном" направлении? Письмо просто с пояснением и просьбой считать недействительной сданную декларацию, т.к. неправильно указан был налоговый орган, для которого она предназначалась? Или как-то ещё?
Если не "аннулировать", то затребуют же налог платить в ту налоговую, куда "не надо", а он уже в "нужную" уплачен.....
Никто не сталкивался с таким? Не могу до ИФНС дозвониться...
На сайте с 14.09.05 Сообщения: 1861 В дневниках: 61 Откуда: Затулинка
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 14:23
Леди Осень MargoM
прям под всем подписываюсь)))и историй много знаю про возмещение это.
просто выбор он есть всегда)))
а иногда бывает работает контора только на экспорт и возмещает НДС, куда ей переносить
А работает на экспорт по той причине что не хочет чтоб цены у нее выглядели плохо перед покупателями
берут тупо накручивают на цену без НДС 15% и продают а потом ждут возмещения
Когда есть куда вычет перенести конечно безопаснее перенести
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Леди Осень
сдайте нулевку+ письмо.
у меня было (но не ЕНВД) я так делала
На сайте с 03.07.09 Сообщения: 36779 В дневниках: 5064
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 14:32
Леди Осень
я тоже думаю, уточненку-нулевку надо сдать
я как-то так декларацию по прибыли "обнуляла". у нас помесячно, а я сдала не за январь-декабрь, а за год. пришлось вот так обнулять - за год нулевую и тут же за январь-декабрь ту же самую
На сайте с 13.01.07 Сообщения: 14951 В дневниках: 2790 Откуда: Вокзал Главный Карта № 921773
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 14:35
MargoM писал(а):
я перестала показывать ндс к возмещению. раньше возмещала. но последний раз инспектор приходила, склад проверяла. и они сейчас при возмещении ндс могут и с полицией сразу придти. решила, что законно перенесу вычеты, да и все.
Я тоже никогда не возмещаю. 3 года на это есть. Успеем
На сайте с 20.07.07 Сообщения: 10006 В дневниках: 3190 Откуда: Новосибирск, Плановая Карта № 000212
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 15:50
Леди Осень писал(а):
Леди Осень писал(а):
Девушки, а кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией.
ИП стоит по месту регистрации на учёте в одном районе, а в качестве налогоплательщика по ЕНВД в другом (город один).
При этом случайно сдана была декларация по ЕНВД в район регистрации и при этом принята и введена инспекцией.
После того, как была замечена ошибка в получателе декларации по ЕНВД, такая же декларация была направлена в "нужную" налоговую (где и состотит на учёте как плательщик ЕНВД) и тоже принята и введена.
Вопрос в следующем. Как теперь "аннулировать" декларацию, которая ушла в "неправильном" направлении? Письмо просто с пояснением и просьбой считать недействительной сданную декларацию, т.к. неправильно указан был налоговый орган, для которого она предназначалась? Или как-то ещё?
Если не "аннулировать", то затребуют же налог платить в ту налоговую, куда "не надо", а он уже в "нужную" уплачен.....
Никто не сталкивался с таким? Не могу до ИФНС дозвониться...
У нас было подобное. По идее надо написать письмо, что декларация была подана ошибочно и просьба аннулировать.
НО. Налоговая просит отправить нулевую корректировку, т.к. своего косяка про принятию того, что не должны были принимать, они не признают.
Бодались долго, в результате прокатила только корректировка
На сайте с 14.06.06 Сообщения: 9400 В дневниках: 89 Откуда: Новосибирск, Родники Карта № 000748
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 16:48
wonderjul писал(а):
Леди Осень писал(а):
Леди Осень писал(а):
Девушки, а кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией.
ИП стоит по месту регистрации на учёте в одном районе, а в качестве налогоплательщика по ЕНВД в другом (город один).
При этом случайно сдана была декларация по ЕНВД в район регистрации и при этом принята и введена инспекцией.
После того, как была замечена ошибка в получателе декларации по ЕНВД, такая же декларация была направлена в "нужную" налоговую (где и состотит на учёте как плательщик ЕНВД) и тоже принята и введена.
Вопрос в следующем. Как теперь "аннулировать" декларацию, которая ушла в "неправильном" направлении? Письмо просто с пояснением и просьбой считать недействительной сданную декларацию, т.к. неправильно указан был налоговый орган, для которого она предназначалась? Или как-то ещё?
Если не "аннулировать", то затребуют же налог платить в ту налоговую, куда "не надо", а он уже в "нужную" уплачен.....
Никто не сталкивался с таким? Не могу до ИФНС дозвониться...
У нас было подобное. По идее надо написать письмо, что декларация была подана ошибочно и просьба аннулировать.
НО. Налоговая просит отправить нулевую корректировку, т.к. своего косяка про принятию того, что не должны были принимать, они не признают.
Бодались долго, в результате прокатила только корректировка
в налоговую, куда не правильно сдали, нужно корректировочную нулевую декларацию и письмо с пояснением ошибки
На сайте с 13.01.07 Сообщения: 14951 В дневниках: 2790 Откуда: Вокзал Главный Карта № 921773
Добавлено: Ср Июл 26, 2017 10:29
Всем привет.
Я все со своими баранами. Перевыставляем коммунальные услуги.
Уж как это получилось - одному Богу известно и первоначально не контролировала этот процесс. Но перетыставляли мы услуг больше, чем получали. Естественно одним документом
Без НДСа я выставляю в рамках полученных кВт...
И получается я должна код поставить что это агентские...
Но в этом же с/ф у меня и излишки этих кВТ. Которые я обязана обложить НДСом. И это уже не агентские...
Как быть? Как правильно поступить?
Теперь я контролирую процесс. Дальше не будет излишков. Но что делать с предыдущими документами?
А с/ф от ресурсоснабжающих организаций я тогда вообще не показываю в книгах-покупок или показываю тоже с признаком Агент?
На сайте с 09.07.02 Сообщения: 13548 В дневниках: 6624 Откуда: Город - Ипподромский ж/м, дача - Новый поселок Карта № 281172
Добавлено: Ср Июл 26, 2017 13:26
Всем привет!
Скажите сейчас при выездной проверке ФСС+ПФ при выплате единовременного пособия при рождении ребенка надо иметь рукописное заявление сотрудника или же хватит того, что форме ФСС для пилотного проекта сотрудник подписал?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах