Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
Девочки, пожалуйста помогите с бланками Баланса и Отчета о прибылях...в консультатне старые или не те, налогова не приняла, а из налогоплательцика не могу распечатать, т.е. мне отправлять надо в эл. виде, т.к. в другом городе человек сдает...вообщем, подскажите, где можно взять действующие бланки или если есть, киньте, пожалуйста, мне на почту.
На сайте с 03.01.07 Сообщения: 5707 В дневниках: 117 Откуда: Новосибирск, Заельцовский район
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 16:57
Здравствуйте! Подскажите как правильно провести корректировку реализации, если она была в прошлом периоде (1 кв). Можно просто выставить акт и сч\ф с суммой сторно? Плюс письмо? Или просто письмо?
Подскажите, как-то не сталкивалась...
На сайте с 10.12.08 Сообщения: 3767 В дневниках: 8 Откуда: Новосибирск, Родники
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 8:46
Анна Коваленко
"Минусовые" акты и счета-фактуры оформлять не нужно. Такой способ нормативкой не предусмотрен.
Про внесение исправлений в первичные документы почитайте "Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете" (утв. Минфином СССР 29.07.1983 N 105), п.4:
4.1. В тексте и цифровых данных первичных документов и учетных регистров подчистки и неоговоренные исправления не допускаются.
4.2. Ошибки в первичных документах, созданных вручную (за исключением кассовых и банковских), исправляются следующим образом: зачеркивается неправильный текст или суммы и надписывается над зачеркнутым исправленный текст или суммы. Зачеркивание производится одной чертой так, чтобы можно было прочитать исправленное.
4.3. Исправление ошибки в первичном документе должно быть оговорено надписью "исправлено", подтверждено подписью лиц, подписавших документ, а также проставлена дата исправления.
.....
Т.е. в акте выполненных работ зачеркиваете аккуратно одной чертой неправильные суммы, радом пишете правильные суммы и фразу "Исправлено", ставите подпись и дату внесения исправления (ту дату, котрой будете отражать в своем учете корректировку).
В счет-фактуру изменений вносится аналогичным образом, почитайте письмо Письмо ФНС России от 06.05.2008 N 03-1-03/1924. Обратите внимание, что исправления в счете-фактуре должны быть заверены подписью руководителя и печатью продавца (т.е. бухгалтер может заверять исправления в счете-фактуре только на основании доверенности).
Если исправления в счете-фактуре не будут заверены надлежащим образом (например, отсутствует подпись руководителя или дата внесения исправлений, содержится подпись неуполномоченного лица), то в применении налогового вычета по такому счету-фактуре может быть отказано.
Исправления в счете-фактуре и акте документе следует согласовать с покупателем. Ведь покупатель оприходовал услуги на основании документов, полученных от вас изначально. И ему также нужно внести соответствующие изменения в учет. Т.е. аналогичным образом исправления нужно внести и в экземпляры покупателя.
Далее вносите исправление в книгу продаж за 1 кв (период, в котром была оказана услуга). И подаете уточненку. Суммы к доплате по уточненке не будет, поэтому пени уплачивать не нужно.
На сайте с 03.01.07 Сообщения: 5707 В дневниках: 117 Откуда: Новосибирск, Заельцовский район
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 18:52
Натуся07[/b
Большое спасибо! Почитаю!
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
[b]Олюша_Л
Огромное спасибо за такую подробную консультацию. А то у меня сейчас аврал и времени не хватает все читать. А разве обязательно вносить изменения в книгу продаж за 1 квартал (только сейчас уточненку очередную сдала ) Разве нельзя в текущем периоде исправлять? Мне тут предстоит в фирме весь учет проверять за несколько лет... Неужели я все корректировки буду прогонять через уточненки
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 17 секунд:
Девочки, подскажите, что и когда сдает ИП на УСН без сотрудников? Я так понимаю, что все отчеты по окончанию года и платежи фиксированные пенсионные можно в конце года. А каждый квартал только единый налог с упрощенцев? А если деятельности не было, что сдавать?
На сайте с 10.12.08 Сообщения: 3767 В дневниках: 8 Откуда: Новосибирск, Родники
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 12:24
Анна Коваленко писал(а):
Олюша_Л
Огромное спасибо за такую подробную консультацию. А то у меня сейчас аврал и времени не хватает все читать. А разве обязательно вносить изменения в книгу продаж за 1 квартал (только сейчас уточненку очередную сдала ) Разве нельзя в текущем периоде исправлять? Мне тут предстоит в фирме весь учет проверять за несколько лет... Неужели я все корректировки буду прогонять через уточненки
Если ошибка привела к излишнему начислению налоговой базы по НДС, то можно в текущем периоде исправлять. Тут Вы сами решаете. Бывает, что выгоднее все-таки сдать уточненку.
На сайте с 03.01.07 Сообщения: 5707 В дневниках: 117 Откуда: Новосибирск, Заельцовский район
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 23:42
Натуся07
То есть по кварталам ничего не сдавать? А если деятельности нет, там же какой-то минимальный налог надо платить? И еще что-то слышала про то, что нулевые декларации должны быть каждый квартал. Или это из другой оперы?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Девочки! Где в 1С 8.2 этот несчастный ОКАТО задать для налоговых расчетов?, а то пошла сдавать, опять ОКАТО неправильный (забыла вручную исправить)
На сайте с 03.01.07 Сообщения: 5707 В дневниках: 117 Откуда: Новосибирск, Заельцовский район
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 1:26
Аделета
Спасибочки А то саавсем некогда читать
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Подскажите по персину, пожалуйста. А то сомнения гложуть. Нашла на флешке у себя прогу, установила, вверху написано:"Ввод индивидуальных сведений и анкетных, версия 5,16(от 01.04.2011). В ней можно делать? не устарела? Я просто ожидала, что прога другая, а она такаяже как и была...
И еще вопрос: если у меня в первом квартале не было начислений,и я персин не сдавала, то стаж ставить какой? с 01.04? тогда перерыв получается?
На сайте с 07.10.08 Сообщения: 4297 Откуда: Новосибирск, м. Покрышкина
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 10:34
Анна Коваленко
У вас не было начислений на людей которые в прошлом году работали?
Если до января были, то январь-март надо было административный делать и сдавать персин. Или у вас какая-то иная ситуация?
Добавлено спустя 45 секунд:
В персине этого квартала стаж можно ставить только с 01.04.11-30.06.11
На сайте с 03.07.07 Сообщения: 1152 Откуда: МЖК Восточный Карта № 007120
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 10:41
А по моему в персине нельзя делать персониф учет, там же какая то проблема с разноской платежей, в пенсионке не принимают, у меня была такая информация
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах