Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
На сайте с 25.05.09 Сообщения: 2217 В дневниках: 5
Добавлено: Ср Июл 19, 2017 9:51
Натик82 писал(а):
Iliana писал(а):
Мама_ Анечка писал(а):
Iliana
ИП - достаточно заключения договора на услуги перевозки и акта на оказанные услуги.
Достаточно в один патент включить несколько авто - по одному виду деятельности - а это и есть в рамках одного вида деятельности.
Т.е. если в заявл. на патент указать два авто, то и сумма патента будет рассчитана исходя из этого. (т.е. в два раза больше)? я же правильно понимаю? Просто если ИП на втором авто пару раз всего груз отвезет, а может и не отвезет ни разу вообще) Может и не включать второе авто в патент? ну свозит пару раз... это как-то могут отследить, проверить?
Спасибо за ответ!
конечно 1 авто включайте. тем более сотрудников нет.
На сайте с 22.03.11 Сообщения: 803 В дневниках: 5 Откуда: Заельцовский парк
Добавлено: Ср Июл 19, 2017 10:20
Девочки, было у кого нибудь такое, что ненужную декларацию сдали, и за просрочку ее подачи оштрафовали? У меня тут один директор самодеятельностью занимался - на УСН, а он нашлепал нулевок по НДС. Теперь два штрафа за них висят
У меня то сразу мысль, что отменят по апелляции на раз-два. А потом чот призадумалась....
На сайте с 25.05.09 Сообщения: 2217 В дневниках: 5
Добавлено: Ср Июл 19, 2017 15:23
Добрый день! Обнаружили ошибку в расчете по ЕНВД. Неправильно указали физический показатель. У нас кв.м. Дело в том что договор аренды изменился, уменьшилась площадь. Но в декларации указывали площадь старую (которая больше). На автомате, так сказать. Можно же вернуть или зачесть переплату по ЕНВД?
Хочу подать корректировки и заявление написать на возврат или зачет.
На сайте с 06.05.12 Сообщения: 2987 В дневниках: 37 Откуда: Новосибирск, Плющихинский жм Карта № 014709
Добавлено: Ср Июл 19, 2017 21:17
Добрый вечер всем.
Если вопрос,может кто сталкивался.
Заполняю 6-ндфл,сотрудник принес уведомление о праве на имуществ. Вычет В июне.
Пересчет налога с начала года сделала в июне.а перечислен вычет сотруднику был в июле.
Вычет отразила в 6ндфл за полугодие. В строках
020 и 090.
Теперь сомневаюсь,верно ли. Или отразить вычет нужно в отчете за 9месяцев?так выплата в июле.
Спасибо за ответы.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
ТаВиДи писал(а):
Елеnka писал(а):
Девочки, здравствуйте!!!
У меня сотрудник увольняется.
Какие-нибудь дополнительные отчеты надо сдавать? Или только выдать СЗВ стаж на руки?
Спасибо!!!
2-ндфл
Справку о зарплате
Мы выдаем при увольнени и:
2ндфл
Справка для больничн листов
Расчетка
Выписку из сзв-м
Сзв-стаж
Данные перс.учета
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
Ещё вопросик,в Рсв количество застрахованных,это же получается все сотрудники?
А если у нас были выплаты уволенным сотрудникам?
Платили ср.заработок при сокращении и больничный. Этих лиц включать как застрахованных?.хотя начисления по ним не обл. Взносами...
Что то я запуталась
На сайте с 22.05.12 Сообщения: 5679 В дневниках: 2 Откуда: Новосибирск Учительская
Добавлено: Чт Июл 20, 2017 9:09
@Katrinka@ писал(а):
Ещё вопросик,в Рсв количество застрахованных,это же получается все сотрудники?
А если у нас были выплаты уволенным сотрудникам?
Платили ср.заработок при сокращении и больничный. Этих лиц включать как застрахованных?.хотя начисления по ним не обл. Взносами...
Что то я запуталась
Я включала всех сотрудников и сокращенных тоже, а выплаты по ним в РСВ показывала, как "0", иначе у меня программа показывала ошибку
На сайте с 13.01.07 Сообщения: 14951 В дневниках: 2790 Откуда: Вокзал Главный Карта № 921773
Добавлено: Чт Июл 20, 2017 9:54
Всем привет. Я опять со своими баранами
Я опять про перевыставление коммунальных услуг
Поправите меня, пж, если я ошибаюсь
Мне приходят доки (акт, с/ф, я на ОСНО)
Д 76.05 Ресурсоснабжающая Организация - Д 60.01 - Ресурсоснабжающая Организация - основная сумма
И та же проводка на сумму НДСа. Т.к. НДС я предъявить не могу. Так ведь?
Я оплачиваю эти ком услуги
Д 60.0.1 Ресурсоснабжающая Организация - К 51
Я перевыставляю эти услуги арендаторам
Д 62 Арендатор - К 76.05 Ресурсоснабжающая Организация
В с/ф я указываю ставку НДСа - без НДС?
На сайте с 07.07.03 Сообщения: 4655 В дневниках: 847 Откуда: Новосибирск, Академ Карта № 004181
Добавлено: Чт Июл 20, 2017 10:42
Oksana-mama писал(а):
У нас на работе были маски-шоу.
фигасе вы там весело живете
про твоих баранов:
нарыла наконец-то старый архив, там была примерно такая же ситуация.
Д76.06 - К60.01 поступление услуг (на всю сумму, НДС не выделяли)
Д60.01 - К51 расчет с поставщиком э/э
Д51 - К76.06 оплата от арендатора
арендатор - крупнейший сотовый оператор, ему выписывали счет без НДС и справку о потребленной э/э, но сч/ф они не перевыставляли!
за правильность не ручаюсь
На сайте с 13.01.07 Сообщения: 14951 В дневниках: 2790 Откуда: Вокзал Главный Карта № 921773
Добавлено: Чт Июл 20, 2017 11:58
Danaya писал(а):
фигасе вы там весело живете
И это в отчетный период...
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Nusha-Tanusha писал(а):
Oksana-mama
Счета-фактуры выставляем на коммуналку арендаторам без НДС
Danaya
Девочки, спасибо!
Теперь еще я со своими баранами
Только недавно обнаружила, что (мне давали данные, я их забивала и усе). А тут стала все править через 76.05 и вижу, что сумма не стреляется
В общем тоже не буду рассказывать детали. Итог. Мы "пере"выставляли количество э/эн в 2 раза больше....
С этой разницей что делать?
На сумму, которую нам выставляет ресурсоснабжающая компания - Д 62 - К 76.05
А вот на эти излишки?
Д 62 - К 91?
И тогда что делать с НДСом? Сумма излишков уже будет облагаться НДСом? Правильно я мыслю?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах