Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
На сайте с 31.05.09 Сообщения: 290 Откуда: Дзержинский р-он Карта № 021376
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 14:28
Девочки здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста,что ещё нужно сдавать в налоговую кроме декларации и среднесписочной численности?
И до какого возраста делаются налоговые вычеты на детей?
На сайте с 08.04.07 Сообщения: 14152 В дневниках: 713
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 14:23
Алёна и Вадимчик
книгу и ндфл если усн
Добавлено спустя 23 часа 8 минут 6 секунд:
У меня еще вопросик. Принесли мне товарную накладную торг -12. Там помимо материалов включена доставка товара . Это нормально? я просто первый раз такое вижу. Обычно вроде акт выполненных работ на услуги.
На сайте с 27.11.10 Сообщения: 3618 В дневниках: 8 Откуда: МSK
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 15:01
Lus'en
Помимо товаров-тмц в накладной могут быть выделены отдельной строкой услуги- это нормально. Можно сразу добавить в стоимомть тмц, не выделяя отдельно услуги, т.к последующее движение тмц будет именно по цене с услугой включительно.
На сайте с 03.01.07 Сообщения: 5707 В дневниках: 117 Откуда: Новосибирск, Заельцовский район
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 16:04
Девочки! Подскажите, на простом вопросе туплю Поставщики мне прислали акт сверки на конец года, а там получается был товар в пути и по нашим данным у них есть задолженность. Не пойму как будет правильно, показать ее в сальдо или включить эту накладную датой отгрузки (то есть показать в прошлом году)?
На сайте с 03.01.07 Сообщения: 5707 В дневниках: 117 Откуда: Новосибирск, Заельцовский район
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 16:20
Так включать мне товар в пути или как? Договора нет. Тут надо учитывать момент перехода права собственности? Я вот и не пойму, какой датой правильно отражать товар в пути - датой отгрузки или датой прихода?
На сайте с 03.01.07 Сообщения: 5707 В дневниках: 117 Откуда: Новосибирск, Заельцовский район
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 16:34
Мелкие_2008
Там в форме акта из 1С внизу я должна написать сальдо на 31.12.2010, оно будет другое. А еще ниже подписать, что накладная №........ оприходована в январе.
Или включить ее в сверку и сальдо указать на другую дату (январем).
Как правильно?
На сайте с 23.01.09 Сообщения: 20358 В дневниках: 51 Откуда: Ленинский район
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 17:43
Девочки помогите разобраться с персином:
за первое полугодие данные: начисленно 3360 и 1440, уплачено: 2520 и 1080 , долг 840 и 360. Коэфф-т за первое полугодие 0,75
Делаю за второе полугодие отчет: Начисленно 3360 и 1440, уплачено 3360 и 1440, коэффициент 1, то что было оплачено во втором полугодие за первое 840 и 360 поставила в табличку "доначисления и доплата в отчетном периоде 2010-2 за период 2010 - 1.
В АДВ 6-2 у меня получилось: начислено 3360 и 1440, оплачено 3360 и 1440.
А в ПФ мне сказали что коэф. расчитан неправильно и в АДВ 6-2 в графе уплачено должно быть 4200 и 1800!?
Вот, что я неправильно сделала?
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
В АДВ-6-2 должны быть суммы оплаты только за 2 полугодие или или все оплаченные во втором полугодие суммы?
На сайте с 28.01.09 Сообщения: 1205 В дневниках: 46 Откуда: Новосибирск, Западный ж/м
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 18:20
Анна Коваленко писал(а):
Девочки! Подскажите, на простом вопросе туплю Поставщики мне прислали акт сверки на конец года, а там получается был товар в пути и по нашим данным у них есть задолженность. Не пойму как будет правильно, показать ее в сальдо или включить эту накладную датой отгрузки (то есть показать в прошлом году)?
Если у вас договоре написано "право собственности переходит в момент отгрузки", то просто подписывайте их вариант акта. А вообще. по-правильному, вы должны в учете показывать на момент прехода права собственности.
На сайте с 03.01.07 Сообщения: 5707 В дневниках: 117 Откуда: Новосибирск, Заельцовский район
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 21:57
мама-Оксана
Там должны быть фактически оплаченные во втором полугодии суммы (дт69-Кт51 за полгода). Они в Пенсиооном их сверяют с вашими же суммами в РСВ-1. Берут то что уплачено за год и вычитают то что вы показали в первом полугодии в персе.
А коэфициэнты эти у них криво считаются, лучше их вообще не трогать. У вас мало народу, просто вручную оплаты ставятся и все.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах