Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
На сайте с 21.02.11 Сообщения: 5698 В дневниках: 1616 Откуда: Новосибирск, ОбьГэс-Бугринская роща.
Добавлено: Пт Апр 13, 2018 11:31
Всем добрый день.
Девушки, впервые такая ситуация. Может кто сталкивался. Если есть ребенок инвалид детства. В апреле ему 18 лет, оформляют взрослую инвалидность. Ребенок нигде не учится. На него двойной вычет будет положен родителю до 18 летия. А потом? Если ребенок нигде учиться не будет, то вычета родителю уже не будет, несмотря на то, что ребенок полностью не самостоятелен?
На сайте с 25.07.09 Сообщения: 3037 Откуда: Новосибирск, Ленинский район
Добавлено: Пт Апр 13, 2018 12:54
Нет единого мнения - никак не могут определиться
ПФР требует подавать персотчетность на руководителя – единственного учредителя.
В ПФР необходимо представлять следующие виды персонифицированной отчетности:
форму СЗВ-М – ежемесячно не позднее 15-го числа;
форму СЗВ-СТАЖ – ежегодно не позднее 1 марта.
СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ должны содержать сведения о каждом застрахованном лице, работающем в организации или у предпринимателя. Это предусмотрено п. 2, 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.
Если в организации нет наемных работников, а ее единственный учредитель является одновременно и руководителем, то, по мнению ПФР, данные о нем необходимо отразить в персотчетности СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ (письмо от 29.03.2018 № ЛЧ-08-24/5721). Как утверждают специалисты ведомства, это не зависит от того, заключен или нет трудовой договор с таким руководителем.
Кроме того, как отметил Минфин России, руководитель (он же единственный учредитель) является застрахованным по всем видам страхования, поскольку эта категория физлиц прямо поименована в нормах об:
обязательном пенсионном страховании (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ);
обязательном медицинском страховании (п. 1 ст. 10 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ);
обязательном социальном страховании (п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).
На сайте с 09.02.11 Сообщения: 6104 В дневниках: 111 Откуда: Новосибирск, Кировский, Затулинка
Добавлено: Пт Апр 13, 2018 14:27
Девочки, миленькие, скажите -в декларации НДС код валюты надо ставить, если это рубли?
Читаю, где-то надо, где-то написано, что ставится только код, отличный от рублей, а если рубли-то не заполнять. Я про приложения..
На сайте с 14.02.07 Сообщения: 5953 В дневниках: 28728 Откуда: Новосибирск, Щ
Добавлено: Пт Апр 13, 2018 19:00
Что-то я давно никого не увольняла среди месяца.
Мы в день выплаты перечисляем НДФЛ, а взносы с выплаты при увольнении плюсуем к ежемесячным и платим до 15 числа след месяца? Так ведь?
На сайте с 13.01.07 Сообщения: 14951 В дневниках: 2790 Откуда: Вокзал Главный Карта № 921773
Добавлено: Сб Апр 14, 2018 19:58
Мама_ Анечка писал(а):
Девочки добрый день - подскажите пожста по доставке товара
Выписали документ и собрали товар , но не смогли доставить его в этот день, маршрут расписан на каждый день и до этого клиента получилось доехать и привести товар только через несколько дней, соот-но документ отгрузки остался датой выставления и номер который был, клиент говорит надо переделать на фактическую дату доставки - те перенести дату отгрузки на фактическую тк в черте одного города отгрузка и доставка должна осуществляться день в день или писать объяснительную за каждый непоставленный день товара
Подскажите так ли это?
Я бы не шла у них на поводу. Пусть прииподписывании ставят дату фактического получения и оприходуют этой же датой
На сайте с 07.10.08 Сообщения: 4273 Откуда: Новосибирск, м. Покрышкина
Добавлено: Вс Апр 15, 2018 13:58
Девочки, у кого есть больничные, 3 дня которые, за счет работодателя. Не могу понять почему у меня файл не формирует по страховым взносам, пишет код ошибки.
В какие графы и разделы вы их ставите? В 3 разделе они как то отражаются?
На сайте с 22.05.12 Сообщения: 5662 В дневниках: 2 Откуда: Новосибирск Учительская
Добавлено: Пн Апр 16, 2018 9:31
Девушки, впервые веду фирму на упрощенке. Доходы минус расходы. Получился убыток 260 рублей. Я что то должна перечислять в ИФНС? И у нас переплата вроде до этого была
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах