Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
На сайте с 09.07.02 Сообщения: 13572 В дневниках: 6632 Откуда: Город - Ипподромский ж/м, дача - Новый поселок Карта № 281172
Добавлено: Пн Янв 19, 2015 13:46
Девочки, у кого есть раздельный учет по НДС по необлагаемым/облагаемым операциям?
Вот у меня вопрос - безНДСная выручка, по которой мы не выдаем счета-фактуры с 01.01.14 (льгота) должна попадать в книгу продаж новой формы в 19 колонку и идти с листом 7 ? вроде бы не должна... но меня смущает это...
На сайте с 07.12.11 Сообщения: 1886 В дневниках: 5 Откуда: м.Заельцовская Карта № 365077
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 12:01
Oks@nk@
Хорошие курсы по бух.учету для начинающих в Учебном центре Сфера, на ул.Фрунзе.
Теория мне понравилась, а вот 1С слабо преподают.
На 1С надо идти в компании где 1С-ку продают, там у них хорошие курсы, но опять таки только после изучения теории.
На сайте с 15.02.06 Сообщения: 4754 В дневниках: 6 Откуда: Новосибирск. Западный жилмассив
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 12:07
Ola писал(а):
Девочки, у кого есть раздельный учет по НДС по необлагаемым/облагаемым операциям?
Вот у меня вопрос - безНДСная выручка, по которой мы не выдаем счета-фактуры с 01.01.14 (льгота) должна попадать в книгу продаж новой формы в 19 колонку и идти с листом 7 ? вроде бы не должна... но меня смущает это...
Была на семинаре Куницына в конце декабря. Подходила с этим вопросом. Сказал, то что без НДС не должно попадать в КПок и в декларации эти суммы только по 7 разделу. Т.е. нет НДС, значит не надо его показывать в книге продаж и если в вычет входящий НДС не берете не надо показывать в книгу покупок.
На сайте с 21.04.09 Сообщения: 12190 В дневниках: 82 Откуда: Ленинский район Именная карта Мои заказы в Телецентр
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 13:04
Девочки подскажите, плиз, у меня мировое соглашение с поставщиком
мы должны были ему 5 млн(за работы), но не платили и пришли к соглашению что оплачиваем 3 млн +неустойку+ расходы на рассмотрение заявления
на остаток суммы истец отказывается от своих требований
т.е. остаток в 2 млн. я должна поставить в доход(91.1), а расходы и неустойку на 91.2 правильно?
а НДС мы же приняли его к зачету, я теперь его восстанавливаю? судя по статье 170 п3 НК главы 21 не восстанавливаю. Подскажите у кого было такое?
На сайте с 08.11.07 Сообщения: 3529 В дневниках: 5289
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 19:20
Спасибо! Сдали в налоговую на бумаге.
Мне только не понятно, почему сертификат и лицензии не одновременно заканчиваются.
Уже оплатили счета на лицензии. Теперь надо до ндс успеть что бы все заработало.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах