Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
На сайте с 04.06.10 Сообщения: 6004 В дневниках: 638 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 20:12
Девушки, кто ведет БУ у застройщика, по целевому использованию средств нужно куда то отчитываться? Или другую отчетность сдавать? Не читала еще ничего про застройщиков, может тут оперативно кто то подскажет. Или что почитать по застройщику.
И еще вопрос, средства целевого финансирования платят же без НДС ? А то заказчик муниципалитет перечислил с НДС сумму
Спасибо заранее
Последний раз редактировалось: леса-10 (Пн Янв 12, 2015 21:15), всего редактировалось 2 раза
На сайте с 06.10.09 Сообщения: 4073 В дневниках: 310 Откуда: СИБЕРИКА
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 21:37
леса-10 писал(а):
Девушки, кто ведет БУ у застройщика, по целевому использованию средств нужно куда то отчитываться? Или другую отчетность сдавать? Не читала еще ничего про застройщиков, может тут оперативно кто то подскажет. Или что почитать по застройщику.
И еще вопрос, средства целевого финансирования платят же без НДС ? А то заказчик муниципалитет перечислил с НДС сумму
Спасибо заранее
Целевое какое у вас?
Если долевка от физиков- то добро пожаловать в мин строй с отчетностью застройщика по ФЗ-214
Про НДС- смотря на что финансирование. Смотрите договор.
На сайте с 09.07.02 Сообщения: 13586 В дневниках: 6632 Откуда: Город - Ипподромский ж/м, дача - Новый поселок Карта № 281172
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 21:40
Мелкие_2008 писал(а):
Ola
Письмо Минфина РФ от 21 февраля 2014 г. N 03-11-11/7511 говорит, что правильно будет вариант 1.
в нем четко сказано:
В соответствии с п. 3.1 ст. 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и не производящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере. Указанные налогоплательщики вправе уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы без применения ограничения в виде 50 процентов от суммы данного налога.
В моем примере у ИП есть работники. Читая форум Клерка.Ру почти уверовала что второй вариант правильный, но вот как то смутно...
На сайте с 29.10.09 Сообщения: 8233 В дневниках: 204 Откуда: Кольцово
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 22:25
Klyaksa
Нет, вы не правы. У Ola в расчете все верно. Вопрос то про 1% превышения. Ндфл само собой никто считать не будет -это же налог физ лица, а ИП лишь налоговый агент.
На сайте с 04.06.10 Сообщения: 6004 В дневниках: 638 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 22:39
Ксюшина мама
Долевое от муниципалитета, он один дольщик, значит не надо отчитываться?
В договоре про НДС вообще ничего, цена муниципального контракта и все квартиры количество и цена за кв м. А перечисляет с НДС
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах